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下一个已解决问题最佳答案 - 由投票者2008-07-24 12:22:08选出
本期应交增值税=(本期销项税额-本期进项税额)-上月留抵税额
所以你要分开来算,现在都是电子申报,销项资料都在你的开票资料查询里,下月初要导入电子申报,进项资料就是你每月拿去税局认证拷盘的资料,也要导入电子申报系统,现在都是网上申报,资料在国税网可以查询下载.全部读入后按顺序生成有关报表申报即可.
其他回答(1)
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买发票,开发票,对增值税,报税…




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